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dc.contributor.advisorGonzález González, Dionicio Godofredoes_ES
dc.contributor.authorCastillo Lozada, Oswaldo Alexanderes_ES
dc.contributor.authorTerán Leiva, Sara Judithes_ES
dc.contributor.editor-es_ES
dc.date.accessioned2024-04-09T16:38:30Z
dc.date.available2024-04-09T16:38:30Z
dc.date.issued2024-04-09
dc.identifier.urihttps://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/5240
dc.description.abstractLa presente indagación se llevó a cabo con la finalidad de determinar el índice de influencia del control interno en las gestiones administrativas de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales de Universidad Nacional Autónoma de Chota Cajamarca 2022; empleó un paradigma cuantitativo, de carácter correlativo causal, no experimental, cuyo conjunto poblacional fue constituida por 379 alumnos de la FCCE-UNAC, empleando un muestreo probabilístico aleatorio simple conformando una muestra equivalente a 191 educandos, quienes dieron respuesta a los cuestionarios de control interno y gestión administrativa, mismos que fueron válidos y confiables. Mediante el análisis correspondiente, se evidenciaron que el 63.9% de los educandos calificaron al control interno en niveles altos, cuyas dimensiones, ambientes de control (66.5%), evaluación de riesgos (58.6%), actividades de control (57.6%), información y comunicación (59.7%), monitoreo y supervisión (50.8%) fueron calificadas en niveles altos; en cuanto a las gestiones administrativas el 63.4% la calificó en un nivel alto, cuyas dimensiones planificación (52.4%), organización (59.7%), dirección (56%) y evaluación (55%) también se encontraron en niveles altos; demostrando un grado de influencia significativa entre las variables en cuestión con un (𝑟���2 = 0,643); en tanto el índice influyente del control interno y los componentes de las gestiones administrativas se describen en: planeación (𝑟���2 = 0,491), organización (𝑟���2 = 0,431), dirección (𝑟���2 = 0,410) y evaluación (𝑟���2 = 0,419). Concluyendo la asociación correlativa de ambas variables.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO. BENEDICTO XVIes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_ES
dc.subjectPlanificaciónes_ES
dc.subjectorganizaciónes_ES
dc.subjectdirecciónes_ES
dc.subjectevaluaciónes_ES
dc.titleControl interno y gestión administrativa en facultad de ciencias contables y empresariales de universidad nacional autónoma de Chota Cajamarca 2022es_ES
dc.title.alternative-es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
thesis.degree.nameMaestro en Auditoría y Gestión Públicaes_ES
thesis.degree.grantorEscuela de Posgradoes_ES
thesis.degree.disciplineMaestría en Auditoría y Gestión Públicaes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02es_ES
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7518-1200es_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroes_ES
renati.disciplineMaestría en Auditoría y Gestión Públicaes_ES
renati.jurorYllescas Rodríguez, Patricia Maribeles_ES
renati.jurorValderrama Puscan, Marlon Walteres_ES
renati.jurorGonzález González, Dionicio Godofredoes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
renati.author.dni18859733
renati.author.dni45982039
renati.advisor.dni17889722


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