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dc.contributor.advisorOchoa Aquije, Victor Raúles_ES
dc.contributor.authorEspinoza Chávez, Milagros Del Carmenes_ES
dc.contributor.authorSalazar Guevara, Julio Rubenes_ES
dc.contributor.editor-es_ES
dc.date.accessioned2023-08-24T16:13:55Z
dc.date.available2023-08-24T16:13:55Z
dc.date.issued2023-08-24
dc.identifier.urihttp://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/3610
dc.description.abstractLa investigación presentó como objetivo determinar de qué manera el control interno influye en la gestión administrativa de la Institución José Carlos Mariátegui de El Porvenir 2021. Tuvo un enfoque cualitativo, tipo correlacional y nivel descriptivo, también su diseño fue no experimental; conformado por una muestra 08 docentes de la institución a los que se les aplicó como instrumento el cuestionario. Los resultados de la investigación fueron que se tiene una relación positiva muy fuerte tanto en las variables, como con las dimensiones, así mismo tienen una distribución normal, por otro lado, están valoradas como moderadas recalcando su importancia. Se concluyó qué, el control interno influye en la gestión administrativa de la Institución educativa, ya que los procesos de control contribuyen a integrar las funciones de cada integrante permitiendo que tengan una gestión administrativa adecuada y acorde para obtener resultados direccionados al cumplimiento de logros planteados.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Fondo Editoriales_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectcontrol interno, gestión administrativaes_ES
dc.titleControl interno y su influencia en la gestión administrativa de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de El Porvenir 2022es_ES
dc.title.alternative-es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
thesis.degree.nameMaestro en Auditoría y Gestión Públicaes_ES
thesis.degree.grantorEscuela de Posgradoes_ES
thesis.degree.disciplineMaestría en Auditoría y Gestión Públicaes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00es_ES
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3955-7979es_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroes_ES
renati.disciplineMaestría en Auditoría y Gestión Públicaes_ES
renati.jurorYllescas Rodriguez Patricia Maribeles_ES
renati.jurorValderrama Pucsa Marlones_ES
renati.jurorOchoa Aquije Victor Raúles_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
renati.author.dni-
renati.advisor.dni21423840


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