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dc.contributor.advisorEscurra Lagos, Jean Carloses_ES
dc.contributor.authorAliaga Chavez, Fidencio Frankes_ES
dc.contributor.authorGómez Mejía, Miguel Ángeles_ES
dc.contributor.editor-es_ES
dc.date.accessioned2023-10-19T15:34:54Z
dc.date.available2023-10-19T15:34:54Z
dc.date.issued2023-10-19
dc.identifier.urihttp://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/3973
dc.description.abstractEn la presente investigación se ha tenido por objetivo determinar la relación que existe entre el control interno y la gestión financiera en la Empresa de Transportes Express Palace’s S.A., Trujillo 2022. Para lo cual se ha desarrollado un estudio bajo una óptica cuantitativa, nivel relacional, usando el método hipotético deductivo con diseño transversal y no experimental, usando una muestra conformada por 26 trabajadores administrativos y como instrumentos para la medición de las variables abordadas se ha utilizado dos cuestionarios en estructura ordinal cada uno. Se aplicó la prueba de normalidad Shapiro Wilk para los datos de las variables y dimensiones. Asimismo, en el contraste de todas las hipótesis específicas se obtuvieron valores de significancia menores al 0.05 y coeficientes de correlación mayores al 0.6 en todos los casos, lo que permitió concluir que todas las dimensiones del control interno se relaciona altamente significativa con la gestión financiera en la empresa de estudio.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Fondo Editoriales_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectControl interno, gestión financieraes_ES
dc.titleEl control interno y su relación con la gestión financiera de la empresa de transportes EXPRESS PALACE’S S.A., TRUJILLO 2022es_ES
dc.title.alternative-es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
thesis.degree.nameMaestría en Auditoría y Gestión Públicaes_ES
thesis.degree.grantorEscuela de Posgradoes_ES
thesis.degree.disciplineMaestro en Auditoría y Gestión Públicaes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00es_ES
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-2730-8323es_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroes_ES
renati.disciplineMaestría en Auditoría y Gestión Públicaes_ES
renati.jurorYllescas Rodríguez Patricia Maribeles_ES
renati.jurorCarbajal García Luis Omares_ES
renati.jurorEscuerra Lagos Jean Carloses_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
renati.author.dni-
renati.advisor.dni45909958


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