Control interno y gestión financiera en una unidad ejecutora policial en La Libertad 2024

dc.contributor.advisorCéspedes Cáceres, Gina Katherine
dc.contributor.authorSaldarriaga Huibin, Jesus Miguel
dc.date.accessioned2025-04-23T17:47:11Z
dc.date.available2025-04-23T17:47:11Z
dc.date.issued2025-04-23
dc.description.abstractLa Investigación parte del objetivo general: Determinar la relación entre el control interno y la gestión financiera en una unidad ejecutora policial en La Libertad 2024. La metodología aplicada fue cuantitativo, de diseño no experimental y nivel correlacional. Los resultados determinaron que existe un coeficiente de correlación (Rho) que alcanza el valor de 0.752; esto sugiere una relación significativa fuerte entre el control interno y la gestión financiera. Adicionalmente, se reporta un valor de significancia de 0.000, inferior al umbral del 5%; conduciendo a generar que existe una correlación positiva fuerte entre las variables control interno y gestión financiera. La existencia de una relación positiva fuerte entre el control interno y la gestión financiera indica que, a medida que se fortalece el sistema de control interno en la Unidad Ejecutora Policial, también se mejora de manera notable la eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión financiera. Esta conexión demuestra que los mecanismos de control interno son esenciales en una administración adecuada, lo que se traduce en una mayor capacidad de la institución para cumplir sus objetivos estratégicos y operativos. Se concluye que el coeficiente de correlación (Rho) alcanza el valor de 0.752; esto implica una asociación fuerte y positiva entre las variables estudiadas. Así mismo se reporta un valor de significancia de 0.000, inferior al umbral del 5%, lo que implica una asociación significativa entre las variables, es decir un incremento en la variable control interno se asocia directamente con el avance en la gestión financiera.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14520/9249
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectControl interno, gestión financiera, unidad ejecutora
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
dc.titleControl interno y gestión financiera en una unidad ejecutora policial en La Libertad 2024
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
renati.advisor.dni40767231
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8163-0930
renati.author.dni00245720
renati.discipline417257
renati.jurorEsteves Pairazaman, Ambrocio Teodoro
renati.jurorRodríguez García, Alexander Máximo
renati.jurorCéspedes Cáceres, Gina Katherine
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineMaestría en Auditoría y Gestión Pública
thesis.degree.grantorUniversidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado
thesis.degree.nameMaestro en Auditoría y Gestión Pública
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