El sistema de control interno y su relación con la ejecución presupuestal en una unidad de gestión educativa local de la provincia de Trujillo 2024

dc.contributor.advisorRamírez Lau, Sandra Cecilia
dc.contributor.authorAyala Azabache, Rocío Graciela
dc.date.accessioned2025-12-20T01:46:29Z
dc.date.available2025-12-20T01:46:29Z
dc.date.issued2025-12-20
dc.description.abstractEl presente estudio de investigación tuvo por objetivo general en determinar cuál es la relación entre el sistema de control interno y la ejecución presupuestal en una Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Trujillo durante el año 2024, para ello dicho estudio se basó en los métodos del diseño no experimental de tipo correlacional descriptivo, con enfoque cuantitativo; así mismo la población y la muestra estuvo conformado por 45 servidores públicos de la sede administrativa de una UGEL, se usó la técnica de la encuesta y como instrumento fue el cuestionario para cada variable, validado por 3 expertos con una confiabilidad de α= 0.87 para la primera variable y α= 0.84 para la segunda variable. Según los resultados se encontró un coeficiente de correlación de Tau – b de Kendall en 0.74, bajo un alto nivel de significancia en 0.009, (p<0.05), llegando a la conclusión que el control interno si tiene relación positiva y significativa con la ejecución presupuestal, con lo cual se respalda en la hipótesis alternativa; Se recomendó elevar el presente a las diferentes Direcciones y jefaturas de las UGEL de la Provincia de Trujillo a fin de realizar acciones de mapeo riguroso de los posibles riesgos a generarse en el proceso de ejecutar el presupuesto en la entidad bajo un enfoque preventivo.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14520/12179
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0
dc.subjectSistema de control interno
dc.subjectEjecución presupuestal
dc.subjectDevengado
dc.subjectPago compromiso
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
dc.titleEl sistema de control interno y su relación con la ejecución presupuestal en una unidad de gestión educativa local de la provincia de Trujillo 2024
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
renati.advisor.dni18100336
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-6970-2778
renati.author.dni41899915
renati.discipline417257
renati.jurorRamirez Valladares, Cristhian Ovidio
renati.jurorMosqueira Rodriguez, Guisella Balbina
renati.jurorRamirez Lau, Sandra Cecilia
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineMaestría en Auditoria y Gestión Pública
thesis.degree.grantorUniversidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado
thesis.degree.nameMaestra en Auditoria y Gestión Pública
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