El control interno en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios Dirección Regional de Educación Tumbes 2023

dc.contributor.advisorReyes Luna Victoria, Roger Edmundo
dc.contributor.authorIpanaqué Zarate, Abigail Paola
dc.contributor.authorSeminario Farias, Reyner
dc.date.accessioned2025-01-12T05:30:20Z
dc.date.available2025-01-12T05:30:20Z
dc.date.issued2025-01-12
dc.description.abstractLa investigación se enfocó en identificar y analizar la influencia del control interno en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios en la Dirección Regional de Educación - Tumbes durante el período 2023. La metodología empleada fue de carácter práctico, con un enfoque cuantitativo, adoptando un diseño no experimental, transeccional y explicativo. La población considerada consistió en 45 empleados de la entidad pública, y se optó por aplicar el cuestionario como instrumento de recolección de datos a una muestra censal, que abarcó la totalidad de la población. Los resultados obtenidos revelaron que el ambiente de control mostró un nivel alto del 66.7%, la evaluación de riesgos y el ambiente de control alcanzaron un nivel medio del 55.6%, la información y comunicación presentaron un nivel alto del 68.9%, y la supervisión se ubicó en un nivel medio del 60%. En consecuencia, al analizar estos resultados, se llegó a la conclusión de que existe una incidencia significativa entre el control interno y el proceso de adquisiciones de bienes y servicios. Este hallazgo se respalda mediante la aplicación de la regresión lineal, donde se evidenció una significancia estadística de 0.000 y un coeficiente de determinación ajustado (R-cuadrado ajustado) de 0.534.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14520/7827
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights.uri-
dc.subjectControl interno, evaluación de riesgos, proceso de adquisiciones, supervisión
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
dc.titleEl control interno en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios Dirección Regional de Educación Tumbes 2023
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
renati.advisor.dni45572346
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-2301-2288
renati.author.dni70004723
renati.author.dni03670854
renati.discipline417257
renati.jurorYllescas Rodríguez, Patricia Maribel
renati.jurorTirado Bocanegra, Luis Miguel
renati.jurorReyes Luna Victoria, Roger Edmundo
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineMaestría en Auditoría y Gestión Pública
thesis.degree.grantorUniversidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado
thesis.degree.nameMaestro en Auditoría y Gestión Pública
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