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Control interno y la gestión administrativa en una ugel de Cajamarca 2025

dc.contributor.advisorZata Papuche, Pedro Enrique
dc.contributor.authorPerez Fernandez, Vilmer
dc.date.accessioned2026-09-24T17:24:52Z
dc.date.issued2026-09-24
dc.description.abstractEl presente estudio surge por la escasa celeridad de las operaciones administrativas por fallas en las herramientas de control efectuados por una entidad pública, por tanto, orientó su objetivo en determinar si el control interno se vincula con la gestión administrativa efectuada por una UGEL de Cajamarca, 2025. Por tanto, su metodología se enmarcó a correlacional transversal que examinó una muestra integrada por 35 servidores públicos escogidos por muestreo no probabilísticos acorde a criterios de conveniencia, registrándose como resultados que el 31.40% de colaboradores percibieron un nivel regular de manejo administrativo por fallas en coordinación de actividades, dirección motivadora del recurso humano, deficiencias en seguimiento, asimismo, el 45.70% de servidores públicos calificó de nivel regular el monitoreo ejecutado en cada operación por retraso en la transferencia de un acervo de información, reducida evaluación de posibles riesgos y falencias en la inspección de las herramientas de monitoreo, por tanto, se evidenció una asociación directa entre ambas variable (Rho=0.829 y p-value de 0.000) que confirmó la hipótesis propuesta. En conclusión, la ejecución de controles deficientes imposibilita asegurar el desarrollo de una labor administrativa fiable y célere libre de fraude o errores que afecta el prestigio y la operatividad de la Institución.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://repositorio.uct.edu.pe/handle/20.500.14520/14519
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectControl interno
dc.subjectgestión administrativa
dc.subjecteficiencia laboral
dc.subjectservidores públicos.
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
dc.titleControl interno y la gestión administrativa en una ugel de Cajamarca 2025
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
renati.advisor.dni70027648
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-2433-7703
renati.author.dni47128013
renati.discipline41700836
renati.jurorRamírez Valladares, Cristhian Ovidio
renati.jurorRamírez Lau, Sandra Cecilia
renati.jurorZata Papuche, Pedro Enrique
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineMaestría en auditoría y gestión pública
thesis.degree.grantorUniversidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Escuela de Posgrado
thesis.degree.nameMaestro en auditoría y gestión pública

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