Control Interno en las contrataciones públicas en la unidad ejecutora de Programas Regionales (Proregión) - Cajamarca, 2022

dc.contributor.advisorOchoa Aquije, Víctor Raules_ES
dc.contributor.authorGonzales Marlo, José Andersones_ES
dc.contributor.authorBoñón Fernández, Pierina Marianétes_ES
dc.date.accessioned2023-10-19T01:41:06Z
dc.date.available2023-10-19T01:41:06Z
dc.date.issued2023-10-18
dc.description.abstractEl trabajo de investigación titulado “Control Interno en las Contrataciones Públicas en la Unidad Ejecutora de Programas Regionales (PROREGIÓN) - Cajamarca, 2022”. La investigación fue de tipología aplicada con diseño no experimental, con arreglo correlacional. La población estuvo compuesta por 34 colaboradores y la muestra fue no probabilística, la técnica aplicada para recoger la información fueron las encuestas con su instrumento el cuestionario. De acuerdo al análisis estadístico realizado y a los resultados obtenidos, el control interno incide directa y significativamente en las contrataciones públicas. La relación es de nivel muy alto, indicando que, a mayor control interno, mejor será la contratación pública. Los principales resultados cuantitativos son: el control interno se relaciona extremadamente fuerte con las contrataciones públicas porque el valor rho es de 0,992. El control interno fue calificado en general como “regular” por el 50% y sus dimensiones: actividades de control el 58.8% lo califica como “deficiente”, la evaluación de riesgos el 26.5 lo califica como “regular”, las actividades de control son calificados por el 50.8% como “regular”, la información y comunicación el 55.9% lo califica como “regular” y el monitoreo es califica por el 61.8 como “regular”. Igualmente, las contrataciones públicas fueron calificadas como “regular” por el 70.6%; lo cual se corrobora porque sus dimensiones: la ejecución presupuestal, la selección y las actuaciones preparatorias tienen valores rho de 0,973; 0,963 y 0,985 respectivamente y porque fueron calificados como “regular” por el 70.6%, 55.9% y 41.2% respectivamente.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/3936
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI. Fondo Editorial.es_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectactividades, actuaciones, contrataciones públicas y control interno.es_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01es_ES
dc.titleControl Interno en las contrataciones públicas en la unidad ejecutora de Programas Regionales (Proregión) - Cajamarca, 2022es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
renati.advisor.dni21423840
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3955-7979es_ES
renati.author.dni-
renati.jurorMorales Salazar, Pedro Otonieles_ES
renati.jurorRojas Ganoza, Edward Alonsoes_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroes_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
thesis.degree.disciplineMaestría en Auditoría y Gestión Públicaes_ES
thesis.degree.nameMaestroes_ES
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