Control interno y la administración financiera de la empresa Sermeditum S.R.l. Tumbes

dc.contributor.advisorUbillús Velásquez, Mirtha Haydee
dc.contributor.authorMatamoro Vinces, Katherine Alexandra
dc.date.accessioned2025-04-01T14:57:03Z
dc.date.available2025-04-01T14:57:03Z
dc.date.issued2025-04-01
dc.description.abstractLa investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el control interno y la administración financiera de la empresa Sermeditum SRL, Tumbes. El estudio fue básico, descriptivo – relacional, cuantitativo, no experimental – transversal, la población y la muestra la conforma 25 colaboradores de la entidad a quienes se aplicó un cuestionario que mostró una fiabilidad por alfa de Cronbach de 0.758 y 0.720 para la variable control interno y administración financiera respectivamente. Los resultados fueron que el nivel del control interno según el 84% de colaboradores de la entidad es alto esto relacionado a una cultura organizacional, la transparencia, estructura organizacional, segregación de funciones, políticas y procedimientos claros, capacitaciones, monitoreo, acciones correctivas y se utiliza los resultados para la toma de decisiones. Con respecto a la gestión financiera conforme el 76% de los colaboradores de la empresa Sermeditum SRL Tumbes es adecuado esto se asocia a que se realizan evaluaciones periódicas para determinar ingresos y gastos, se realiza una programación multianual, se involucra a las unidades en la planificación y ejecución del presupuesto ,evaluaciones periódicas de los resultados, rendición de cuentas, se cumple con las normas y regulaciones financieras y se tiene políticas claras para el manejo de recursos financieros. Con referencia al control interno se estableció que este tiene una relación significativa de 0.868 y administración financiera de 0.969. Se concluyó que el control interno tiene una relación significativa con administración financiera de la empresa Sermeditum SRL, con un valor de r = 0.256.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14520/8904
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights.uri-
dc.subjectControl Interno, Administración Financiera y empresa privada
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
dc.titleControl interno y la administración financiera de la empresa Sermeditum S.R.l. Tumbes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
renati.advisor.dni18129294
renati.advisor.orcidhttps://orcid.ord/0000-0003-4235-9655
renati.author.dni75727838
renati.discipline411026
renati.jurorGómez Huacacolqui, Walter Paz
renati.jurorHuatay Culqui Enrique
renati.jurorUbillús Velásquez, Mirtha Haydee
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplinePrograma de Estudios de Contabilidad
thesis.degree.grantorUniversidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
thesis.degree.nameContador Público
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