Control interno en la gestión administrativa en la unidad de gestión educativa local Pallasca Áncash 2024
dc.contributor.advisor | Céspedes Cáceres, Gina Katherine | |
dc.contributor.author | Sánchez Galarza, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T14:36:13Z | |
dc.date.available | 2025-08-21T14:36:13Z | |
dc.date.issued | 2025-08-21 | |
dc.description.abstract | El estudio titulado "Control interno en la gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local Pallasca, Áncash, 2024" tiene como objetivo principal analizar el impacto del control interno en los procesos administrativos de la UGEL Pallasca. La investigación emplea un enfoque cuantitativo, utilizando una metodología hipotético-deductiva, para evaluar cómo las dimensiones del control interno influyen en la eficiencia administrativa de la institución. Se basa en un diseño correlacional, con un corte transversal, para identificar las relaciones entre las variables de control interno (planificación, organización, dirección y control) y los procesos administrativos (gestión de recursos, toma de decisiones, y cumplimiento normativo). La población está conformada por el personal administrativo y directivo de la UGEL Pallasca, y se ha seleccionado una muestra representativa mediante muestreo no probabilístico. A través de la recolección de datos mediante encuestas estructuradas, se busca obtener evidencia sobre cómo las prácticas de control interno afectan la gestión administrativa. El análisis de los datos se realizó mediante técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales. El estudio proporciona una visión detallada de las fortalezas y debilidades del sistema de control interno en la UGEL Pallasca, con el fin de proponer recomendaciones para optimizar la gestión administrativa. Se espera que los resultados contribuyan a la mejora continua de los procesos internos y la eficiencia organizativa en la institución. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/11177 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Cátolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | control interno, gestión administrativa, UGEL Pallasca, administración pública, eficiencia organizacional | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Control interno en la gestión administrativa en la unidad de gestión educativa local Pallasca Áncash 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40767231 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8163-0930 | |
renati.author.dni | 32911659 | |
renati.discipline | 417257 | |
renati.juror | Jara Miranda Robert Alexander | |
renati.juror | Rodríguez García Alexander Máximo | |
renati.juror | Céspedes Cáceres Gina Katherine | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Auditoría y Gestión Pública | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo – Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Auditoría y Gestión Pública |
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