Control Interno y Gestión Financiera en la Unidad de Gestión Educativa Local de Moho, Distrito de Moho. Región Puno

dc.contributor.advisorUbillús Velásquez, Mirtha Haydee
dc.contributor.authorCcoa Tacca, Lucio Ernesto
dc.contributor.authorMamani Ccori, Alex Adrian
dc.date.accessioned2026-04-13T14:57:16Z
dc.date.available2026-04-13T14:57:16Z
dc.date.issued2026-04-13
dc.description.abstractLa presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el control interno y la gestión financiera en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Moho, distrito de Moho, región Puno, durante el año 2024. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de tipo correlacional y corte transversal. Se aplicó un cuestionario estructurado en escala Likert a una muestra censal de 25 colaboradores, siendo validados sus instrumentos por juicio de expertos. Entre los resultados más relevantes se encontró que el 48 % de los encuestados percibe un control interno de nivel alto, mientras que el 72 % considera que la gestión financiera es baja. Mediante el coeficiente de correlación de Pearson se evidenció una relación positiva y significativa entre el control interno y la gestión financiera (r = 0.643; p = 0.001), así como entre sus componentes (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión y monitoreo), destacando este último con una correlación alta (r = 0.807). En función de estos hallazgos, se concluyó que el fortalecimiento del sistema de control interno incide favorablemente en la eficiencia financiera institucional. Por ello, se recomienda que el titular del pliego implemente un plan integral de mejora del control interno que incluya capacitación del personal, gestión de riesgos, monitoreo constante y optimización de los canales de comunicación interna.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14520/13213
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0
dc.subjectcontrol interno
dc.subjectgestión financiera
dc.subjectUGEL
dc.subjectadministración pública, supervisión.
dc.subjectsupervisión.
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
dc.titleControl Interno y Gestión Financiera en la Unidad de Gestión Educativa Local de Moho, Distrito de Moho. Región Puno
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
renati.advisor.dni18129294
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-4235-9655
renati.author.dni40613514
renati.author.dni46920154
renati.discipline41100038
renati.jurorGómez Huacacoñqui, Walter Paz
renati.jurorHernández Muñoz, Marco Antonio
renati.jurorUbillús Velásquez, Mirtha Haydee
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplinePrograma de Estudios de Contabilidad
thesis.degree.grantorUniversidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
thesis.degree.nameContador Público
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