Control interno y gestión financiera en la municipalidad distrital de Challhuahuacho en el periodo 2021 y 2022
dc.contributor.advisor | Luna Rioja, Carlos Hugo | |
dc.contributor.author | Lima Huamani, Obdulia | |
dc.contributor.author | Molleapaza Mamani, Joel Neftali | |
dc.date.accessioned | 2025-01-12T22:22:52Z | |
dc.date.available | 2025-01-12T22:22:52Z | |
dc.date.issued | 2025-01-12 | |
dc.description.abstract | La investigación determinó la relación entre el control interno y la gestión financiera en la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho durante 2021 y 2022. Metodológicamente, fue un estudio básico, no experimental y descriptivo correlacional. La muestra de 100 empleados de la subgerencia de desarrollo económico del MDCH dio respuesta al cuestionario. Los resultados indicaron que el 96% de los trabajadores percibían al control interno como ineficiente o regular. Específicamente, el ambiente de control fue ineficiente en un 98%, la evaluación de riesgos en un 97%, las actividades de control en un 96%, la información y comunicación en un 98% y el seguimiento en un 97%. Asimismo, el 95% del personal consideraba la gestión financiera ineficiente o regular. Las dimensiones específicas mostraron ineficiencia financiera en un 99%, búsqueda de recursos financieros en un 94%, elección de recursos en un 99%, control de recursos en un 98% y captación de fondos en un 95%. Se concluyó que existe una fuerte y directa correlación (0.704) entre las variables. A medida que mejora el control interno, también mejora la gestión financiera. El nivel de significancia bilateral menor a 0,01 indica un resultado fiable con un nivel de confianza del 99%, demostrando la relevancia del estudio. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/7875 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | Control interno y gestión financiera | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Control interno y gestión financiera en la municipalidad distrital de Challhuahuacho en el periodo 2021 y 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43277410 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1433-4752 | |
renati.author.dni | 76727372 | |
renati.author.dni | 46467573 | |
renati.discipline | 417257 | |
renati.juror | Rosario Pacahuala, Emilio Augusto | |
renati.juror | Zata Pupuche, Pedro Enrique | |
renati.juror | Luna Rioja, Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Auditoría y Gestión Pública | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Auditoría y Gestión Pública |
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