Control interno y su incidencia en la ejecución de gastos de la municipalidad distrital de Chachapoyas 2023
| dc.contributor.advisor | Terrones Toribio, Nadia Consuelo | |
| dc.contributor.author | Rojas Díaz, Diana Anabel | |
| dc.contributor.author | Vasquez Lopez, Jordy | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-30T16:44:34Z | |
| dc.date.available | 2025-03-30T16:44:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-30 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general establecer la incidencia del control interno en la ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de Chachapoyas durante el año 2023. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental y alcance correlacional. La población y muestra estuvo conformada por 50 funcionarios y servidores involucrados en los procesos administrativos y financieros de la municipalidad. Para el análisis de datos se utilizó la prueba de Regresión Logística Ordinal, evaluando tanto el objetivo general como tres objetivos específicos relacionados con los componentes de compromiso, devengado y pago en la ejecución del gasto. Los resultados inferenciales indicaron que no existe una incidencia significativa del control interno en la ejecución del gasto general (Wald=0.019; p=0.891), ni en los componentes específicos de compromiso (Wald=1.057; p=0.304), devengado (Wald=0.012; p=0.911) y pago (Wald=0.216; p=0.642). Se concluye que el control interno, tal como se implementa actualmente en la Municipalidad Distrital de Chachapoyas, no influye de manera significativa en la eficiencia de la ejecución de gastos. Estos hallazgos sugieren la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de control interno para mejorar la gestión financiera y asegurar un uso más eficiente de los recursos públicos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/8750 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | - | |
| dc.subject | Control interno, compromiso, devengado, ejecución de gastos, Municipalidad Distrital de Chachapoyas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Control interno y su incidencia en la ejecución de gastos de la municipalidad distrital de Chachapoyas 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41505193 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2154-9361 | |
| renati.author.dni | 72806557 | |
| renati.author.dni | 47856686 | |
| renati.discipline | 417257 | |
| renati.juror | Ibarguen Cueva, Francis Esmeralda | |
| renati.juror | Lugo Bustillos, Jelly Katherine | |
| renati.juror | Terrones Toribio, Nadia Consuelo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Auditoría y Gestión Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Auditoría y Gestión Pública |
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