La auditoría interna en los procesos de contrataciones públicas de la Municipalidad Provincial de San Ignacio

dc.contributor.advisorArmas Chang, Mirtha Zulema
dc.contributor.authorBravo Montenegro, Cynthia Lisbeth
dc.contributor.authorMagariño Adrianzen, Emely Giuliana
dc.date.accessioned2024-11-08T14:23:46Z
dc.date.available2024-11-08T14:23:46Z
dc.date.issued2024-11-08
dc.description.abstractLa presente investigación titulada “La Auditoría Interna en los procesos de contratación pública de la Municipalidad Provincial de San Ignacio 2021”, tuvo como como objetivo general describir las actividades de control que se realizaron como parte de la Auditoria en las contrataciones públicas de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, 2021. El tipo de investigación es estudio de casos y su diseño es no experimental. Para la recolección y análisis de datos, por la naturaleza del estudio se aplicó la técnica de Análisis documental, con un instrumento de análisis de contenidos. Como fuente para le recolección de información, se extrajo los informes de auditoría de la página oficial de la Contraloría General de la República y la información concerniente a los procesos de contrataciones públicas de la página oficial del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), así como del acervo documentario de Archivo General de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, lo que permitió disponer de información fidedigna y objetiva; en cuyo estudio se utilizó los métodos inductivo, deductivo, analítico y sintético. Luego del análisis de la información, se logró determinar que existe una relación directa, ya que la auditoría interna influye significativamente en la óptima gestión de los procesos de contrataciones públicas de la Municipalidad Provincial de San Ignacio; las diversas actividades de control proporcionados por el Órgano de control interno tiene una correlación positiva muy alta, en los procedimientos de selección y ejecución de los procesos de contrataciones públicas de bienes, servicios y/u obras.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14520/7115
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectAuditoría interna, órgano de control interno, y contrataciones públicas
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
dc.titleLa auditoría interna en los procesos de contrataciones públicas de la Municipalidad Provincial de San Ignacio
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
renati.advisor.dni18216837
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9646-0196
renati.author.dni47382645
renati.author.dni41714651
renati.discipline417257
renati.jurorValderrama Puscan, Marlon Walter
renati.jurorZata Pupuche, Pedro Enrique
renati.jurorArmas Chang, Mirtha Zulema
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineMaestría en Auditoría y Gestión Pública
thesis.degree.grantorUniversidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado
thesis.degree.nameMaestro en Auditoría y Gestión Pública
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