Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
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Item Diagnóstico del control interno en el área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Julcán, en el año 2018(Universidad Católica de Trujillo Benedcito XVI, 2019) Sánchez Gamarra, Lissel Arlene; Vilcherrez Fernández, Junior Rafael; Cerna Muñoz, Carlos AlfredoEl presente trabajo de investigación denominado “Diagnóstico del control interno en el área de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Julcán, en el año 2018”, busca proponer la implementación del control interno en el área de abastecimiento de esta Municipalidad en el año 2018. Para dar cumplimiento a este objetivo, se realizó una investigación del tipo descriptiva con un diseño descriptivo simple. La población está conformada por 06 trabajadores del área de Abastecimiento. La importancia de este trabajo radicó en la ineficiencia del otorgamiento de beneficios a la comunidad julcanera. Como instrumento de recolección de datos se elaboró un cuestionario estructurado y en la aplicación de algunos métodos de recolección de datos, dando como resultado que en el área de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Julcán, el nivel de implementación del control interno es inadecuado, en julio del presente año se ha instalado el Comité de Control Interno y aprobó el su Reglamento del Comité de Control Interno. Al aplicar un control interno en esta área, pensamos que los regentes podrán evitar fraudes y administrar de forma adecuada las existencias de la Municipalidad Provincial de Julcán para prestar un mejor servicio a sus coterráneos, quienes obtendrán mejores beneficios de los recursos públicos.Item El control interno y su influencia en la gestión logística de la UGEL Otuzco, 2025(Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI, 2026-08-15) Ybañez Quipuscoa, Brajhan Rudy; Lizarraga Alvarado, Leticia Elizabeth; Vejarano García, Victoria HaydeéLa presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del control interno en la gestión logística de la UGEL Otuzco. Con la finalidad de analizar su incidencia en los procesos de aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de bienes. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional– explicativo y diseño no experimental, transversal, empleando la encuesta como técnica y un cuestionario como instrumento aplicado al personal administrativo y logístico; los datos fueron analizados mediante la prueba estadística D de Somers. Los resultados evidenciaron una influencia positiva y significativa del control interno en la gestión logística general (D = 0.417; p = 0.002), así como en la gestión de aprovisionamiento (D = 0.407; p = 0.004) y en la gestión de almacenamiento (D = 0.410; p = 0.000), lo que indica un nivel de influencia moderado; ello se explica porque estas dimensiones dependen directamente de procedimientos internos, autorizaciones, registros, supervisión y controles administrativos. Sobre la gestión de distribución se mostró una influencia positiva, pero fue bajo y no fue significativo (D = 0.254; p = 0.096). Esto pasó porque el desempeño de la gestión de distribución depende sobre todo de los factores operativos y de algunos factores externos, como la disponibilidad del transporte, la coordinación entre las áreas y las condiciones logísticas, ya que el sistema de control interno no puede controlar estos factores de manera directa. Recomendándose a la UGEL Otuzco a mejorar el control interno con el modelo COSO por medio de actualizar las directivas internas, los manuales de procedimientos y los mecanismos de supervisión que la gestión logística utiliza, de esta forma, la UGEL Otuzco puede ordenar mejor la logística y usar bien los recursos públicos.