La auditoría interna en la gestión financiera de la empresa OSAHM Perú EIRL Lima 2023
dc.contributor.advisor | Reyes Luna Victoria, Roger Edmundo | |
dc.contributor.author | Juananti Mejía, Yovana | |
dc.contributor.author | Ponte Bejarano, Alicia Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2024-09-29T13:55:47Z | |
dc.date.available | 2024-09-29T13:55:47Z | |
dc.date.issued | 2024-09-29 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación La Auditoría interna en la gestión financiera de la empresa OSAHM PERU EIRL, Lima 2023, tiene como objetivo determinar como la Auditoría Interna incide en la Gestión Financiera de la Empresa OSAHM PERU EIRL, Lima 2023. La metodología empleada fue de diseño no experimental, tipo de descriptiva explicativa y de enfoque cuantitativo. La población está conformada por los trabajadores del are contable y gerencial de la empresa OSAHM OERU EIRL, del mismo modo la muestra está conformada por 7 trabajadores de la empresa, como técnica se utilizó la encuesta aplicándoles el instrumento del cuestionario. De acuerdo con los resultados obtenidos de la presente investigación se determinó que el cumplimiento de metas y objetivos incide un 64% en la gestión de la empresa, la elaboración de planes y acción incide un 71% en la gestión financiera del mismo modo la eficiencia y eficacia en el área contable incide un 71% en la gestión financiera de la empresa, finalmente la optimización incide un 50% en la gestión financiera de la empresa. Se concluye que la auditoría interna mejora los procesos internos y la toma de decisiones, alcanzando la eficiencia en la gestión empresarial, contribuyendo esto al crecimiento de una mejor gestión financiera. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/6536 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo. Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Auditoria, interna, gestión, financiera | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | La auditoría interna en la gestión financiera de la empresa OSAHM Perú EIRL Lima 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 45572346 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2301-2288 | |
renati.author.dni | 75609161 | |
renati.author.dni | 70121066 | |
renati.discipline | 417257 | |
renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
renati.juror | Zata Pupuche, Pedro Enrique | |
renati.juror | Reyes Luna Victoria, Roger Edmundo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Auditoría y Gestión Pública | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Auditoría y Gestión Pública |
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