Control interno y contrataciones públicas en una universidad pública de La Libertad 2024

dc.contributor.advisorMejía Guerrero, Hans
dc.contributor.authorArmas Risco, Bertha Deysi
dc.contributor.authorSalirrosas Olivares, Amado
dc.date.accessioned2025-05-20T21:04:08Z
dc.date.available2025-05-20T21:04:08Z
dc.date.issued2025-05-20
dc.description.abstractEl objetivo de esta investigación fue determinar la influencia del control interno en las contrataciones públicas en una universidad pública en La Libertad, durante 2024. Se utilizó un enfoque cuantitativo con diseño explicativo, trabajando con una población de 21 trabajadores y funcionarios involucrados en los procesos de contratación. Se aplicaron cuestionarios estructurados para evaluar el control interno y las contrataciones públicas. Los resultados demostraron que el control interno influye significativamente en las contrataciones públicas, explicando el 72.1% de su variabilidad (R² ajustado = 0.721, p < 0.001). Específicamente, el ambiente de control explica el 52.8% de la variabilidad (R² ajustado = 0.528, p < 0.001), mientras que la evaluación de riesgos contribuye con un 58% (R² ajustado = 0.580, p < 0.001). Además, las actividades de control tienen una influencia significativa, explicando el 56.1% de la variabilidad (R² ajustado = 0.561, p < 0.001). Por otro lado, el monitoreo del control interno mostró el mayor impacto, explicando el 76.9% de la variabilidad (R² ajustado = 0.769, p < 0.001). En conclusión, el control interno es fundamental para mejorar la gestión y transparencia en los procesos de contratación pública, destacando la necesidad de fortalecer sus componentes para optimizar la eficiencia institucional y garantizar procesos más efectivos y transparentes.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14520/9583
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights.uri-
dc.subjectControl interno, contratación de empleados, universidad, gestión
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
dc.titleControl interno y contrataciones públicas en una universidad pública de La Libertad 2024
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
renati.advisor.dni40720573
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-7100-7005
renati.author.dni47700053
renati.author.dni42424375
renati.discipline417257
renati.jurorMejia Pinedo, Davis Alberto
renati.jurorEsteves Pairazaman, Ambrocio Teodoro
renati.jurorMejía Guerrero, Hans
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineMaestría en Auditoría y Gestión Pública
thesis.degree.grantorUniversidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado
thesis.degree.nameMaestro en Auditoría y Gestión Pública
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