El control interno y la gestión administrativa en la subgerencia de tesorería de la Municipalidad de El Porvenir, 2022

dc.contributor.advisorOchoa Aquije, Victor Raules_ES
dc.contributor.authorOdar Amaranto, Iris Lilianaes_ES
dc.contributor.authorBecerra López, Gerardoes_ES
dc.date.accessioned2023-08-18T15:04:36Z
dc.date.available2023-08-18T15:04:36Z
dc.date.issued2023-08-18
dc.description.abstractEl propósito de la presente investigación consistió en determinar de qué manera el control interno influye en la gestión administrativa de la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, en el año 2022. De acuerdo a la metodología, el estudio fue de tipo descriptivo—correlacional, el método empleado fue el hipotético—deductivo, no experimental, de corte transversal, debido a que se analizaron datos en un momento determinado de tiempo. La población, y muestra, de la investigación estuvo compuesta por 15 colaboradores de la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de El Porvenir. Se obtuvo como resultado que el control interno influyó significativamente en la gestión administrativa de la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, ya que se obtuvo un valor de α = 0.589, lo que indica una correlación altamente significativa, con 95% de confianza, entre ambas variables. Se recomienda la aplicación de este estudio en otras áreas y/o en otras municipalidades para poder encontrar parámetros comunes y establecer procedimientos que permitan mejorar las actividades municipales, para un adecuado aprovechamiento de los recursos y poder brindar una mejor atención a los ciudadanos y contribuyentes.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/3571
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI. Fondo Editorial.es_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectControl interno, Gestión administrativa y Gestión de Tesorería.es_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02es_ES
dc.titleEl control interno y la gestión administrativa en la subgerencia de tesorería de la Municipalidad de El Porvenir, 2022es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3955-7979es_ES
renati.author.dni-
renati.jurorGonzáles Gonzáles, Dionicio Godofredoes_ES
renati.jurorMerino Salazar, Teresita del Rosarioes_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroes_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
thesis.degree.disciplineMaestría en Auditoría y Gestión Públicaes_ES
thesis.degree.nameMaestroes_ES
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